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6月課程預告《企業内部審計與反舞弊實務》

發布日期:2018-07-15 04:31:36浏覽量:2574


      内部審計作爲企業内部獨立的監督職能代表者,能夠爲企業創造價值,受到越來越多的重視。


      現在企業成立内部審計部門的也越來越多。如何系統有效的開(kāi)展内部審計工(gōng)作?内審部門的定位到底如何?具體(tǐ)審計工(gōng)作應該如何開(kāi)展?作爲審計部門領導,如何适應潮流,開(kāi)展反舞弊工(gōng)作?或者在以後工(gōng)作基礎上,做的更紮實,更有成效?


      同時,内部審計部門的一(yī)項重要任務,或者說階段性重要任務就是反舞弊。在目前的大(dà)環境下(xià),政府的廉政反腐敗風潮已經刮到了企業,大(dà)企業已經開(kāi)始行動,強化反舞弊職能,推進反舞弊工(gōng)作。爲此,遼甯财道給大(dà)家帶來了《企業内部審計與反舞弊實務》專題講座活動。



       邱老師從事内部審計工(gōng)作多年,有着多個行業的從業經曆,有多年審計及與經偵打交道經驗,成功辦案多起。他通過深入淺出的理論分(fēn)析,實踐經驗傳授,幫助學員(yuán)深刻理解審計及舞弊和反舞弊的理論,掌握實際辦案經驗,提高查核成功率,從而降低企業的舞弊風險,實現審計的價值。


【課程收益】

掌握舞弊定義及反舞弊的方法

了解查處舞弊的工(gōng)具和方法,通過案例學習具體(tǐ)技巧

理解内部審計部門的定位及未來轉變

了解内審人員(yuán)能力模型和職業發展通路

掌握内部審計标準化流程和注意事項

學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工(gōng)作中(zhōng)


【培訓對象】

企業内部審計、内部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事内部審計、内部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一(yī)般員(yuán)工(gōng)。


【講師介紹】

邱健老師   中(zhōng)山大(dà)學MBA,國際注冊内部審計師(CIA),國際注冊内部控制師(CICS),高級風險評估專業人員(yuán)證書(shū)(RAPC),國際注冊信息系統審計師(CISA),國際注冊管理會計師(CMA)。

邱老師曾在外(wài)資(zī)、民營、中(zhōng)國五百強國有控股企業等從事審計監察管理、内控與風險管理等職位超過21年,是國内唯一(yī)隻從事審計、内控、風險管理工(gōng)作的專業老師,例如老師曾在中(zhōng)國衛浴龍頭企業九牧集團擔任集團内控部總監及九牧商(shāng)學院高級培訓師;同時也在全球乳業前十名的伊利集團擔任集團審計部總監及伊利商(shāng)學院高級培訓師。


培訓課題:《企業内部審計與反舞弊實務》

培訓時間: 2018年6月12-13日(周二、周三)

上午9:00-12:00   下(xià)午13:30-16:30

培訓地點:健晖君悅酒店(diàn)  A座二樓 國賓廳

(沈陽市沈河區北(běi)站路77号,沈陽北(běi)站南(nán)廣場正對面)

培訓費(fèi)用:會員(yuán)免費(fèi)(會員(yuán)費(fèi)8980元/人/年 ) 非會員(yuán) 2180元/人/次