歡迎來到遼甯财道納稅人俱樂部! 請登錄 注冊

10月課程預告——《風險導向的内部審計實務》

發布日期:2022-10-09 01:16:34浏覽量:914

【課程背景】

内部審計正由傳統的财務審計向内控審計、管理審計與風險審計爲重點的風險導向審計轉變。如何突破傳統審計障礙,精準把握審計脈搏,練就高超實戰技巧,是擺在内審人員(yuán)面前的一(yī)道難題。特别是目前經濟下(xià)行、疫情持續影響、“修昔底德陷阱”,中(zhōng)國經濟面臨前所未有的壓力,特殊時期需企業苦練内功,向管理要效益。而“内審”在企業杜絕跑冒滴漏和防止徇私舞弊等内控中(zhōng)起着尤爲重要的作用。

爲了幫助企業了解最新政策規定,切實掌握内控、風險、合規、審計大(dà)融合思路和方法,從實戰角度出發,遼甯财道推出《風險導向的内部審計實務》課程。

 

【課程适合人員(yuán)】

内審、内控、财務經理和主管、審計部相關人員(yuán)、會計師事務所審計人員(yuán)。

【課程收益】

Ø把握内部審計職能發展方向,清晰内審角色定位

Ø了解如何打造一(yī)支與時俱進、高績效的内審隊伍

Ø掌握内審先進技術、方法,學會實施風險導向審計

Ø指導風險導向審計在不同類型審計項目重點的具體(tǐ)應用

【講師介紹】

馮老師  複旦大(dà)學博士、上海閱洲咨詢創始合夥人及首席專家顧問/培訓師、CICS持證人、上海交通大(dà)學海外(wài)學院特聘師資(zī)。任上市公司大(dà)亞聖象獨立董事。師從著名教授李若山,曾赴國家财政部從事會計準則研究工(gōng)作,曾服務于德勤華永會計師事務所專業技術部。主要專業領域:企業内部控制/風險管理、會計準則應用、财務分(fēn)析、報表粉飾及識别。《企業内部控制從懂到用》(機械工(gōng)業出版社,2021年9月)一(yī)書(shū)作者。

從事風控事業16年來,馮老師作爲項目負責人/核心項目成員(yuán)已爲超過50家大(dà)中(zhōng)型企業實施風險管理/内部控制咨詢項目,并成爲多家企業常年風險管理/内部控制戰略專家顧問,涵蓋金融、資(zī)源采掘、物(wù)流、房地産、醫藥、制造、建築、教育等行業,具備豐富的植根于中(zhōng)國企業現狀的實踐經驗。

培訓課題:《風險導向的内部審計實務》

培訓時間: 2022年10月10-11日(周一(yī)、周二)

上午9:00-12:00   下(xià)午13:30-16:30

培訓地點:天豐國際酒店(diàn)  四樓(鐵西區興華南(nán)街31号)

培訓費(fèi)用:會員(yuán)免費(fèi)(會員(yuán)費(fèi)8980元/人/年 )

                 非會員(yuán) 2180元/人/次